Показать оглавление
Интеграция с 1С
Информация о модуле 1С Как установить и настроить модуль 1С на десктопе? Как установить и настроить модуль 1С:ФРЕШ в облаке? Как пользоваться интеграцией? Используем объекты системы Счета учёта номенклатуры Документ «Авансовый отчет» Документ «Счёта-фактура полученный» Документ «Поступление товаров и услуг» Документ «Операция с билетом» Справочник «Билеты» Справочник «Физические лица»

Документ «Счёта-фактура полученный»

При создании Документа «Поступление товаров и услуг» модуль «Загрузка документов  от Вайт Тревел» автоматически проводит в системе данный Документ. Типовой механизм «1С:  БП 3.0» на основании проведенного в системе Документа «Поступление товаров и услуг»  формирует Документ «Счет-фактура полученный», если он требуется для данного  поступления. 

Если позиции в Документе «Счет-фактура полученный» со ставкой НДС = «0%» или  «Без НДС», или оплата бонусами с отрицательным значением (в случае сервисных сборов  значения положительные), то формируется Документ «Счет-фактура полученный», который  требует корректировки пользователем (на бланке счет-фактуры нет номера и даты  постановления, которым утверждена форма счет-фактуры). 

Выставление счет-фактур с отрицательными значениями запрещено согласно  законодательству (п. 3 ст. 168 НК РФ), поэтому работа с данным Документом остается на  усмотрение бухгалтера (возможно, как отсутствие отражения данной операции (счет-фактура  не требуется), так и отражение данной операции с помощью корректировочной счет-фактуры  в ручном режиме пользователем). 

Для открытия журнала Документов «Счета-фактуры полученные» необходимо перейти  в раздел «Покупки» — Счета-фактуры полученные.

В открывшемся окне отобразится список созданных Документов «Счет-фактура  полученный» в таблице. Для открытия Документа «Счет-фактура полученный»  необходимо двойным кликом выбрать соответствующую строку с документом в таблице. 

В открывшейся форме Документа «Счет-фактура полученный» отображаются  стандартные реквизиты и номер счет-фактуры от поставщика.

Пример отображения Документа «Счет-фактура полученный» при поступлении услуги  «OneTwoTrip для бизнеса» — «Оплата бонусами» с отрицательным суммовым значением. Присвоенного номера счет-фактура от поставщика не имеется. Работа с данным  Документом остается на усмотрение пользователя.  

При необходимости дополнительной проверки корректности данных (актов), выставленных поставщиком, необходимо перейти в личный кабинет «OneTwoTrip для бизнеса» раздел «Документы» — подраздел «Закрывающие документы».